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下单 · 采购 · 交料 · 生产 · 完成 · 全流程时间预警

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🔒 只读模式 — 您只能查看订单进度,无法修改。如需操作请联系管理员。
工作台
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下单日期
至
已选择 0 项

📋 我的待办项

以下流程已指派给您,请及时处理

💬 消息中心

通知:@提及 / 回复 / 到货知会 · 聊天:与同事一对一会话 · 任务型待办请前往「待办项」处理

🔔 消息提醒(仅控制提示音与浏览器通知,徽标不受影响)

💬 发起聊天

📷 截图发送

提示:Alt+Q 也可直接打开本菜单;系统截图(如微信)后 Ctrl+V 直接粘贴同样可以。

📷 截图编辑 鼠标拖拽框选 / 箭头标注 / 文字标记 · 快捷键:Alt+Q 直接截屏(或系统截图后 Ctrl+V 粘贴)

📥
松开鼠标即可加入待发送
支持图片 / PDF / Office / 压缩包等,可多次拖入,回车或点「发送」一起发出

💬 聊天

订单详情

⏰ 时间预警面板

以下订单项已超出计划时间或临近截止,需要立即关注

⚠️ 采购单警告

以下订单已全部完成但未标记采购单号,请及时确认

📊 订单进度

默认按紧急度排序:已超期 → 临近交期 → 进行中 → 已完成;点汇总条可筛选

订单 / 客户阶段进度交期 / 剩余负责人
已完成 进行中 超期未完成 交期 今天

📊 统计分析

订单状态、阶段分布、负责人工作量与超时统计(#358 可导出 Excel)

📐 图纸自动报价

上传图纸(PDF/图片/Excel)→ 自动识别材料/尺寸/数量/公差/粗糙度/表面处理 → 推荐工艺路线 → 估算成本 → 复核确认 → 转订单

📂 拖放图纸文件到此处,或  (ZIP/RAR 压缩包 = 批量报价,每张图纸生成一份报价单)
未选择文件(支持 PDF / 图片 / Excel / DXF / STL / STEP;ZIP/RAR 批量) 支持格式:.pdf  .png  .jpg  .jpeg  .bmp  .webp  .xls  .xlsx  .csv  .dxf  .stl  .step  .stp  |  .zip  .rar(批量)
准备上传… 0%

📦 年包订单

年包订单独立于普通订单创建:只需填写订单号/名称、客户、对应客户下的工程师、开票负责人、有无采购单,并可批量上传附件。创建后自动进入开票负责人的待办;创建超 40 天未开票将显示逾期警告

创建日期
至

🧾 采购报销

采购申请 → 审批 → 采购 → 入库 → 财务报销 全流程闭环,支持部分入库、自动建档、对公转账/个人垫付

申请日期
至

💰 管理费用

无实物费用申请:水电费 / 认证费 / 房租物业 … 申请人发起 → 上传合同 → 审批 → 财务按合同付款并上传回执 → 闭环通知

~
已选 0 条

🏭 仓库管理

商品主数据 + 出入库流水(只增不改),移动加权平均成本,库存预警

🧊 3D 渲染

上传 DXF / PDF 图纸,自动识别轮廓并按厚度拉伸——矢量图纸自动提取,扫描/图片型 PDF 自动矢量化渲染;可旋转观察并下载 STL 供 3D 打印与 CAM

📂 拖放 DXF / PDF 图纸到此处,或
未选择文件 支持格式:.dxf(自动识别轮廓拉伸)|.pdf(矢量自动拉伸 / 扫描件自动矢量化)|.dwg 请先用 ODA File Converter 转 DXF
准备渲染… 0%
🔍 AI 读图结果 · 请核对后生成
外径分段 (从一端到另一端,单位 mm)
键槽
孔
可直接修改任意数值;确认后按修改结果建模
✏️ 扫描件半自动建模
①选页码 → ②📏标定比例 → ③描轮廓/孔 → ④🧊生成
选择主视图页码:
A→B 图上距离 0 px,实际尺寸(mm):
光标:—
② 零件特征
叠焊=底板厚
选中点
— 🖱 左键拖拽旋转 · 滚轮缩放 · 右键平移 👆 单指拖动旋转 · 双指缩放 / 平移
正在加载 3D 模型…
📜 渲染历史

👥 角色管理

每个角色拥有哪些权限 —— 与「权限管理」是同一张表的两面

🧑 用户管理

账号的增删改 + 给每个人指定角色

🔐 权限管理

全系统权限的「唯一真相」—— 谁能做什么,一眼看全;改一处,前后端同时生效

⏳ 正在读取权限配置…

🗄️ 文件备份

超管专属文件保险柜:上传 / 在线预览 / 下载 / 归类,支持文件夹批量上传、批量打包下载与大文件(单文件最大 4GB,8MB 分片续传式上传)

已选 0 项
正在上传…
📂 把文件 / 文件夹拖到这里即可上传(支持大文件分片上传)

批量完成阶段

零件详情

⏳ 申请延期

🛡 超管身份:提交后无需审批,直接生效并同步更新流程计划完成天数

批准后仅顺延该流程计划完成日期,不影响订单交付日期

🧾 发起开票

该订单已全部完成。发起后,被指定的用户将在待办中收到开票任务;对方完成开票后,订单将标记为「已开票」。

请选择办理开票流程的用户(不含只读用户)

↩️ 撤回阶段完成

撤回后该阶段恢复为「进行中」(保留开始日期),若下一阶段是被自动激活的将一并回退;操作将记录到操作日志和订单留言板。

该阶段已记录检验结论。
确认撤回将作废这条检验结论(原结论会完整留痕到撤回日志与审计日志,不会丢失证据)。

✏️ 编辑完成数量

仅超管或订单创建人可操作;数量不能超过上游已完成数量。调整将记录到操作日志与订单留言板。

🕐 延期申请

批量完成阶段

新增订单

📎 上传订单自动解析 (拖放或点击上传 Excel/PDF/图片/TXT,自动提取订单信息和零件表)

📂 拖放文件到此处,或
未选择文件

订单基本信息

各流程计划完成天数 (统一指定,默认按所选模板显示,可修改)

各阶段负责人 (全部7阶段必填,默认按所选模板的负责人预填,创建后零件将自动继承)

正在创建零件...
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新增零件项

🧱 用料清单(选填)

维护该零件的物料需求后,可在订单详情里「领料」直接扣减仓库库存并生成出库流水(双向可追溯)。

ℹ 各阶段负责人将自动继承订单创建时设置的负责人,无需手动选择。

⚠️ 检测到并发冲突

该订单已被其他用户修改,为避免覆盖他人更改,本次保存已被系统拦截。

请刷新数据获取最新内容,再重新编辑保存。

阶段推进

📦 送货记录

上传中...
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附件管理

上传中...
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📤 批量导入订单

支持 .xlsx / .xls / .csv。表头需包含「订单号」与「客户」两列(列顺序不限,中英文表头均可识别)。
可选列:下单日期、交付日期、备注、有无采购单、图号、零件名称、规格、数量,以及「阶段1负责人」…「阶段7负责人」。
同一订单号写多行 = 一个订单的多个零件;订单号已存在时该行判为失败,不会覆盖既有订单。

未选择文件
不熟悉格式?先下载模板,按示例填好再上传。
快速填充:
文件里带「阶段N负责人」列时,以文件为准;这里的选择只作兜底。留空则该行导入失败并提示。
处理中…
行号订单号结果说明

📎 采购附件

上传中...
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💬 附件留言

💳 个人垫付统一开票

🏦 对公转账统一开票(月付结清)

📋 所选订单须为同一供应商的「对公转账 · 月付结清 · 已入库挂账」单;一合同一批次,上传合同后将生成一条财务转款待办。

🧾 统一发票批次

文件预览

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份数

⚠ 预警详情

💬 留言板

📚 历史报价参考

📐 报价复核

🤖 AI 报价助手用自然语言调整报价,AI 自动改工艺与价格

⚙️ 报价费率配置

💰 费用申请

+ 新建费用申请

⚙ 收款方目录

💳 登记付款

⏱ 记录实际工时

新建年包订单

工程师目录在「后台管理 → 工程师」中维护
默认选中「系统设置 → 默认开票负责人」
开票提醒在订单创建时已自动生成,此字段仅记录采购事实

📎 批量上传附件 (可选,可多选;也可创建后再在卡片中补充)

📂 拖放文件到此处,或
未选择文件

正在上传附件...
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新建采购申请

📋 采购明细 (保存后可在详情中继续补充)

📦 选择仓库商品

🏢 供应商目录

共 0 家供应商

新增供应商

📝 采购评价

申请日期
至

评价物品

这次采购的物品,用着整体满意吗?
点星星评分

特点标签 (选填,帮助供应商改进)

高级选项(质量管控用,可不填)

五维评分 (不填则只用上面的总星)

追加评价

评价图片

🧰 处置结果

供应商质量详情

涉及商品质量

反馈记录

🛒 开始采购

为每条明细选择供应商与付款方式,系统按供应商自动拆分为多个子采购单(各自独立走付款/入库/开票流程)。

对公转账默认「单次结清」;月付结清请拆单后用「对公转账统一开票」处理。

请选择本次采购的付款方式,财务付款时将沿用此选择(可在付款时调整)。

🗓 月付结清:入库后挂账未结清,由采购负责人勾选多单上传合同(「对公转账统一开票」),财务按合同批次统一转款结清。

✅ 采购完成登记

请填写实际采购单价(必填),金额将按 数量 × 单价 自动计算并用于财务报销;如需调整实际数量可直接修改。可为每个商品添加购买链接(多条,选填),入库时随商品一并沉淀,方便下次采购查询。

🧾 采购单详情

📦 入库确认

支持部分入库:填写实际到货数量(≤采购数量),未收齐前采购单保持「已采购」状态;全部收齐后自动转「已入库」并生成仓库流水。

💰 财务审核

🧾 提交报销

支持图片 / PDF,≤20MB。发票将与采购单绑定,由财务负责人审批。

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💰 报销审批

新建商品档案

父类无子类时选择父类;父类有子类时必须连同子类一起选择。

📦 入库

📜 库存流水

✏ 修改单价

🧾 上传发票

支持图片 / PDF,≤20MB。对公转账单作为付款凭证归档;个人垫付单入库后凭发票提交报销。

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📄 上传采购合同

支持图片 / PDF,≤20MB。财务负责人将按合同进行对公转账。

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📊 台账

仅超管/采购/仓库/财务负责人可查看导出

🗂 商品类别管理

父类下可创建子类;删除类别需先清空其子类与商品引用。

新增父类

🔧 后台管理

客户类别管理

新增客户

现有客户

个人设置

👤 我的头像

?

支持 png/jpg/gif/webp/bmp,≤2MB。头像将显示在聊天、留言与用户列表中。

修改用户名

修改密码

修改密码后,本账号在其它设备的登录会立即失效(当前设备保持登录)。

🖥️ 登录设备

以下是本账号当前处于登录状态的设备。如发现陌生设备,请立即「退出其它设备」并修改密码。

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🔔 消息提醒

控制新消息的「提示音 + 浏览器通知」打扰强度;消息中心徽标与未读红点始终显示,不受影响。

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